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为进一步规范财税行为,增强财务监督,维护财经纪律,真实准确反应企业财务状况和经营结果,越发增进各单位会计基础事情上台阶,提高会计基础事情水平,近日,公司计划财务部组织专业人员对六家分公司2013年度财务审计问题整改情况、2014年度上半年财务预算指标完成情况及上半年财务基础事情进行检查。
检查组由机关财务部人员与各分公司财务委派科长组成。凭据各自分工,他们接纳相互之间交叉检查。一是上年度审计提出问题整改情况;二是检查2013年度会计档案归档事情;三是检查上半年盈亏及生产指标计划完成情况;四是检查税收政策,财经规则,财务治理情况;5.五是检查本钱用度真实性、配比性;六是检查钱币资金治理情况;七是检查应收账款接纳情况;八是核对发出商品情况;九是检查会计基础规范方面;十是了解生产经营及治理事情中保存的其他问题;十一是检查基本建设项目竣工验收审计前准备事情。
在检查历程中,检查组人员凭据各自检查情况相相互同交流,对各单位财税及会计基础中保存的缺乏和问题进行纪录整理,对各单位检查结果进行汇总剖析,并实时向受检单位进行反响,提出整改意见。同时,检查组就如何更好地做好财税治理、增强会计基础建设给予了指导性的意见和建议。
在检查历程中,各单位都虚心认真、积极配合,顺利完成了这次检查任务,并对检查组提出的意见和建议认真制定限期整改计划,受到了公司领导和工业公司财务资产部的好评。(赵小平 党森)