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近日,公司正式启动财务年终审计事情,本次审计旨在全面审查公司已往一年的财务状况,确保财务信息的真实性、准确性与合规性,为公司的稳定生长和战略决策提供坚实的数据支持。
启动会上详细介绍了本次审计的规模、流程和时间安排,明确了审计事情的重点和目标,强调了审计事情的重要性。要求各部分积极配合审计团队的事情,提前整理好种种资料,包管资料的完整性和准确性,确保审计事情顺利进行。
本次审计事情由公司内部审计部分牵头,同时邀请了大华会计师事务所的专业审计团队配合加入。审计人员严格凭据审计准则和公司的财务制度,对公司的财务报表、会计凭证、账目明细等进行了全面细致的审查。同时,深入各部分、分公司与相关卖力人和事情人员进行相同交流,了解业务流程和财务处理情况,对发明的问题实时进行纪录和相同。
据悉,此次现场审计事情预计1月23日前完成,并向公司提交审计问题相同函,将对公司已往一年的财务状况和经营结果进行全面总结和评价,同时针对审计中发明的问题提出整改建议和步伐。
通过本次财务年终审计,进一步增强了公司的财务治理,规范了财务行为,提高了财务信息质量,为公司的健康生长和战略目标的实现涤讪坚实的基础。未来,公司将继续增强内部审计事情,不绝完善内部控制体系,提升公司的治理水平和危害防备能力。(郝娜)